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Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://repositoriodigital.uma.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/603
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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.advisor.advisorContreras, Lauraes_VE
dc.contributor.authorMonascal Castro, Fernando Enriquees_VE
dc.date.accessioned2023-07-17T21:07:33Z-
dc.date.available2023-07-17T21:07:33Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationMonascal Castro, F. (2010). Propuesta de gestión de control interno : caso : Gerencia de Auditoría Italviajes, C.A. [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila.es_VE
dc.identifier.urihttp://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/603-
dc.description.abstractEl desarrollo del presente trabajo tiene como fundamento, indagar sobre la calidad de la administración y funcionamiento de las fases o elementos del proceso de Control Interno ejecutado por la Gerencia de Auditoría en la empresa Italviajes, C.A., con miras a generar una propuesta de mejora para dicha área. En la primera etapa, se conoció la eficiencia de las operaciones a partir de la información operacional y administrativa, así como los medios utilizados para identificar, clasificar y reportar esa información. En la segunda etapa, se presenta el diagnóstico sustentado en los resultados de una encuesta aplicada a una población de 32 personas y una muestra de 10 personas. Esta investigación es de tipo descriptiva vinculada a un proyecto factible, en tanto que es una propuesta de mejora. En tal sentido, los resultados obtenidos permitieron proponer un método aplicable a la gestión del Control Interno de la empresa Italviajes, C.A., aplicando un diseño de gestión documental y el desarrollo sistemático bajo la metodología de Gerencia de Proyectos. Esta propuesta permitirá monitorear el uso racional de los recursos y medir el riesgo operativo de dicha gerencia, enfocada al buen funcionamiento de sus áreas operativas, a los fines de mitigar los riesgos, con miras a reducir los fraudes, las pérdidas financieras y mantener su desarrollo.es_VE
dc.language.isoeses_VE
dc.publisherUniversidad Monteávilaes_VE
dc.subjectCONTROL DE GESTIONes_VE
dc.subjectAUDITORIAes_VE
dc.titlePropuesta de gestión de control interno : caso : Gerencia de Auditoría Italviajes, C.A.es_VE
dc.typeTesises_VE
Aparece en las colecciones: Especialización en Planificación, Desarrollo y Gestión de Proyectos

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